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东亚银行(中国)有限公司获批任命葛燕云为内审负责人

本文源自:金融界2024年9月4日,来源于国家金融监督管理总局的消息,东亚银行(中国)有限公司申请任命葛燕云为公司内审负责人,已获得国家金融监督管理总局的批准...

金融界网站 2024-09-12 10:20:35

国家金融监督管理总局关于葛燕云东亚银行(中国)有限公司内审负责人任职资格的批复

转自:国家金融监督管理总局东亚银行(中国)有限公司:《关于核准葛燕云女士东亚银行(中国)有限公司内审负责人任职资格的申请》(东亚中国〔2024〕5号)收悉...

国家金融监督管理总局 2024-09-04 11:00:00

蒙特利尔银行(中国)获批内审负责人任职资格

本文源自:金融界2024年8月23日,来源于北京金融监管局的消息,陆欣获批准成为蒙特利尔银行(中国)有限公司的内审负责人。蒙特利尔银行(中国)须要求陆欣严格遵守国家金融监督管理总局的相关监管规定,并按要求及时报告履职情况,同时还要求陆欣持续学习和掌握经济金融相关法律法规,熟悉任职岗位职责,忠实勤勉地履行职责...

金融界网站 2024-08-24 07:25:43

北京金融监管局关于核准陆欣蒙特利尔银行(中国)有限公司内审负责人任职资格的批复

转自:北京监管局京金复〔2024〕512号蒙特利尔银行(中国)有限公司:你行授权签字人夏瑾璐签署的致我局关于陆欣任职资格的申请书收悉...

国家金融监督管理总局 2024-08-23 14:53:00

中国银行(03988.HK)拟聘用安永华明为2024年度国内审计师

本文源自:金融界AI电报中国银行(03988.HK)发布公告,根据会计师事务所选聘相关规定,结合市场信息,基于审慎原则,并考虑该行业务需要,经履行招标程序并根据评标结果,...

金融界网站 2024-08-19 20:30:19

中国移动推动内审工作监督效能不断增强

压实审计全过程质量管控中国移动坚持和加强党对内部审计工作的领导,修订印发《中国移动内部审计章程》,确立公司党组、董事会直接领导的内部审计领导机制和工作体制,成立内部审计与责任追究工作领导小组...

媒体滚动 2024-08-08 11:06:32

中国再保险(01508)委任毕马威华振会计师事务所为2024年度境内审计师

中国再保险(01508)发布公告,董事会建议分别委任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所为公司2024年度境内审计师及2024年度境外审计师...

智通财经网 2024-06-28 17:37:36

中国电信和中国华能集团ESG项目中标结果公布!2家“四大”入围北京某国企内审机构备选库!

二、 单一来源采购原因非工程建设项目的货物或服务,涉及企业秘密等其他不适宜通过竞争方式选择供应商的。3. 投标人资格要求3.1 通用资格条件投标人须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限...

市场资讯 2024-06-24 12:39:08

中国人民银行召开2024年内审工作会议

近期,中国人民银行召开2024年内审工作电视会议。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述,落实中国人民银行工作会议有关要求,总结2023年内审工作成效和经验,部署2024年内审工作任务...

界面新闻 2024-05-24 19:19:12

中国石化内审工作质量评估结果蝉联央企A级

40年来,集团内部审计管理体制机制日臻完善,党对审计工作的领导不断巩固和加强,审计手段和方式方法不断丰富,审计监督成效日益凸显...

媒体滚动 2024-05-21 15:47:37

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